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内部审计

内部审计署

在审计及财务委员会的指导下, 内部审计办公室进行审计,以支持和促进诚信, 问责制, 以及所有基金的内部财务控制和地区遵守情况的透明度. 该办公室还负责监督 地区道德操守/举报人计划.

美国内部审计办公室成立于2011年, 并直接向审计及财务委员会报告. 建立这种报告结构是为了确保内部审计厅独立于地区管理部门. 独立性对确保审计结果的客观性至关重要, 并直接与bt365体育备用网站沟通. 内部审计厅只提供建议, 并无权代表地区执行业务政策或程序. 审计完成后, 审核结果将通知审计及财务委员会, 如何确保内部审计职能完全透明. 2014年,该办公室扩大为内部审计和道德办公室.


年度风险评估和审计计划

内部审计厅致力于进行基于风险的审计. 这一过程增加了在最需要的领域进行内部审计的可能性. 的 年度风险评估和审计计划 内部审计办公室是否努力协助地区降低风险. 本文件总结了影响该地区的风险, 它还包括一份审计计划,详细说明今年将对哪些领域进行审计.


完成的审计报告

内部审计的目标不是简单地指出过去发生的错误, 而是强调当前程序可能缺乏的领域. 内部审计厅侧重于今后的改进机会, 并致力于与地区管理部门合作,为地区所面临的挑战寻找可持续的解决方案.

以下已完成的审计工作是为改善问责制和透明度所作的持续努力:

2022-2023审计和审查

2021-2022年审计和审查

2020-2021年审计和审查

2019/2020审计和审查

2018/2019的审计

2017/2018的审计

2016/2017的审计

2015/2016的审计

2014/2015的审计

2013/2014的审计

2012/2013的审计

2011/2012的审计


纠正措施计划

地区管理团队针对每次审核准备详细的纠正行动计划, 并将计划分发给审计员 & 财政委员会. 委员会还每季度收到一份关于纠正行动计划现状的最新报告, 直到计划完全解决. 学区聘用一名审计响应经理来监督这一职能.

内部审计厅还进行后续审计,以确保先前的审计结果得到充分解决.